职位描述
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1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划及实施细,批准后组织执行;
2、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体目标计划的行为,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
6、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
7、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
8、负责审计过程中与相关部门的协调和沟,配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件
工作地点
地址:杭州下城区
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
杭州筑学教育科技有限公司
- 教育·培训·科研·院校
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